Жалобы на всё
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Годовой отчет отдела экономического развития администрации Красногвардейского муниципального района о реализации муниципальных программ в 2014 году.

Годовой отчет

отдела экономического развития администрации

 Красногвардейского муниципального района  о реализации

муниципальных программ в 2014 году.

 

         В 2014 году на территории Красногвардейского  муниципального района осуществлялась реализация шести муниципальных программ. Выполнение за 2014 год по программам за счет всех источников финансирования составило:

  1. Муниципальная программа «Развитие культуры Красногвардейского муниципального района Ставропольского края» -  99,61%;
  2. Муниципальная программа «Развитие образования Красногвардейского муниципального района Ставропольского края» -   94,47%;
  3. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Красногвардейском муниципальном  районе  – 96,28%;
  4. Муниципальная программа «Управление финансами Красногвардейского муниципального района Ставропольского края» -  99,39%;
  5. Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата Красногвардейского муниципального района Ставропольского края» - 118,26%;
  6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежная политика в Красногвардейском муниципальном районе Ставропольского края» - 100,0%.  

        На 2014 год было предусмотрено  финансирование с учетом внесенных изменений по шести муниципальным  программам в сумме 588574,70 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 58219,59 тыс.рублей (9,89% от общего объема финансирования на 2014 год), средств краевого бюджета -  319017,62 тыс. рублей (54,21% от общего объема финансирования), средств местного бюджета - 211087,49 тыс. рублей (35,86% от общего объема финансирования), средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 250,0 тыс. рублей (0,04% от общего объема финансирования).

        Кассовое исполнение за   2014 год  по муниципальным программам за счет всех источников финансирования составило 560426,74 тыс. рублей или   95,18% от предусмотренного финансирования на 2014 год,  в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 58219,59 тыс. рублей (10,39% от общего объема финансирования);

краевого бюджета – 294159,54 тыс. рублей (44,46% от общего объема финансирования);

местного бюджета  - 207597,61 тыс.рублей (37,04% от общего объема финансирования);

средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей -  450,0 тыс. рублей (0,08% от общего объема финансирования).

 

        Муниципальная программа «Развитие культуры Красногвардейского муниципального района Ставропольского края»  (далее Программа) разработана в целях сохранения  и развитие культурного потенциала  района, развитие и модернизация  учреждений  культуры, создания условий для обеспечения равного доступа населения Красногвардейского муниципального  района  к  культурным  ценностям  и информации, создание  условий  для  повышения качества и разнообразия  услуг, предоставляемых  учреждениями культуры.

        Программа утверждена постановлением администрации Красногвардейского муниципального района от 14 ноября 2013 года №576. Изменения внесены в Программу постановлениями администрации Красногвардейского муниципального района от 10 сентября 2014 года №382, от 16 октября 2014 года №433,  от 27 октября 2014 года №453, от 19 февраля 2015 года  №91.

        Объем финансирования  на весь период действия  Программы с учетом внесенных изменений составляет 177203,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 150,0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 1771,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 175282,1 тыс. рублей.

             Объем финансирования на 2014 год по Программе предусмотрен в сумме  29195,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 150,0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 513,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета  - 28532,8 тыс. рублей.

               Кассовое исполнение Программы за 2014 год  составило 29082,1 тыс. рублей (99,61% от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств федерального бюджета 150,0 тыс. рублей (100,0% к предусмотренному объему финансирования), за счет средств краевого бюджета – 399,3 тыс. рублей (77,82% от предусмотренного объема финансирования),за счет средств местного бюджета 28532,8 тыс.рублей (100 % к предусмотренному объему финансирования).

         Программа включает четыре Подпрограммы. По Подпрограмме  «Организация культурно-досуговой деятельности» (далее Подпрограмма) кассовое исполнение в 2014 году составило 10264,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 150,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 10114,6 тыс. рублей, план исполнен на 100%.

           В рамках Подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

- организация и проведение  культурно-массовых и досуговых мероприятий;

- меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности;

- мероприятия по поддержке казачьего общества в Красногвардейском районе;

- мероприятия по реализации программы «Доступная среда в Красногвардейском муниципальном районе»;

- мероприятия по энергетической эффективности и энергосбережению в Красногвардейском районе.

         По Подпрограмме «Развитие системы библиотечного обслуживания населения» (далее Подпрограмма) кассовое исполнение  в 2014 году составило 4388,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 118,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 4270,1 тыс. рублей, план исполнен на 100%.

         В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

 - мероприятия по комплектованию книжного фонда муниципальной библиотеки;

- осуществление  библиотечного,библиографического  и  информационного  обслуживания  пользователей  муниципальной библиотеки;

- меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности;

- социальное обеспечение и иные выплаты населению;

- мероприятия по проведению капитального и текущего ремонтов.

        По Подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Красногвардейского муниципального района» (далее Подпрограмма) кассовое исполнение составило в 2014 году  9177,1 тыс. рублей при плане 9290,9 тыс. рублей,  план исполнен на 98,78%. За счет средств краевого бюджета исполнение составило 281,2 тыс. рублей при плане 395,0 тыс. рублей, план исполнен на 71,19%, за счет средств местного бюджета исполнение составило  8895,9 тыс. рублей, план исполнен на 100%.

          В рамках Подпрограммы  реализованы следующие мероприятия:

- дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства;

- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).

        По Подпрограмме «Обеспечение реализации программы и общепрограммных мероприятий муниципальной программы Красногвардейского муниципального района Ставропольского края» муниципальной программы Красногвардейского муниципального района Ставропольского края  «Развитие культуры Красногвардейского муниципального района Ставропольского края» (далее Подпрограмма) кассовое исполнение составило 5252,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, план исполнен на 100%.

         В рамках Подпрограммы  реализовано мероприятие по обеспечению деятельности по реализации программы.

         Плановые показатели целевых индикаторов  Программы, предусмотренные к исполнению на 2014 год, выполнены и перевыполнены, представлены ниже в таблице:

Наименование  показателя целевого индикатора

Ед.

изм.

План

 2014г.

Факт

2014г.

1. Уровень удовлетворенности жителей Красногвардейского муниципального района качеством  предоставляемых муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования детей

 

 

 

%

 

 

 

71,0

 

 

 

73,0

2. Доля библиографических записей в электронном каталоге муниципальной библиотеки от общего объема  библиотечного фонда

 

 

%

 

 

12,7

 

 

13,0

3. Число культурных мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры

 

ед.

 

340

 

505

4. Количество участников культурно-досуговых формирований в учреждениях культуры

 

%

 

0,9

 

2,2

5. Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования культуры от общего количества детей школьного возраста

 

 

%

 

 

11,40

 

 

11,40

6. Исполнение бюджетных ассигнований и субсидий на выполнение муниципальных заданий

 

%

 

100,0

 

100,0

7. Количество участников культурно-досуговых формирований

 

%

 

0,9

 

1,0

8. Число культурно-массовых и досуговых мероприятий

 

ед.

 

340

 

505

9. Доля библиографических записей в электронном каталоге муниципальной библиотеки от общего объема библиотечного фонда

 

 

%

 

 

12,7

 

 

13,0

10.Численность экземпляров книжного фонда

экз.

800

1411

11. Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования культуры от общего количества детей школьного возраста

 

 

%

 

 

11,4

 

 

11,4

 

          Все мероприятия Программы были выполнены в установленные сроки, проблем в ходе реализации мероприятий не возникло.

    Плановые сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  в основном были выполнены, их значения приведены ниже.

 

п/п

Наименование муниципальной услуги (работы)

Наименование

показателя объема

муниципальной услуги

(работы)

План на 2014г.

 

Факт 2014г.

1.

Организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий

 

Количество мероприятий, ед.

 

 

340

 

 

505

 

 

Количество участников мероприятий, ед.

 

128392

 

128400

2.

Обеспечение организации творческой деятельности населения

 

Количество клубных формирований, ед.

 

 

26

 

 

28

 

 

Количество участников клубных формирований, ед.

 

 

655

 

 

735

3.

Услуга киновидеопоказа

Количество киносеансов, ед.

 

54

 

59

3.

Методическая работа в установленной сфере деятельности, посещений

 

 

 

89

 

 

89

4.

Дополнительное образование детей, количество уч-ся

 

1.Фортепиано

140

 

137

 

 

2.Народные инструменты

44

41

 

 

3.Хоровое

16

18

 

 

4.Художественное отделение

 

145

 

151

 

 

5.Струнные инструменты

52

51

 

 

6.Эстрадное отделение

18

6

 

 

7.Поступившие в 1 класс

109

106

 

 

8.Выпускники

63

51

 

 

9.Поступившие в СУЗы

6

2

 

 

              Муниципальная программа «Развитие образования Красногвардейского муниципального района Ставропольского края» (далее Программа) представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на создание условий для повышения качества образования учащихся и воспитанников в Красногвардейском районе.

              Задачей программы является:

    - повышение качества оказываемыхмуниципальных услуг (работ); доступности дошкольного, общего  и дополнительного образования в Красногвардейском муниципальном районе; внедрение  в  Красногвардейском муниципальном районе федеральных государственных  образовательных стандартов общего образования второго поколения;

- развитие в Красногвардейском муниципальном районе системы оценки

качества образования на различных уровнях школьного образования;

- развитие интеллектуального и творческого потенциала детей и молодежи в Красногвардейском муниципальном  районе;

 - внедрение эффективных воспитательных систем в образовательный процесс, сохранение иукрепление здоровья детей и молодежи в процессеобучения;

- развитие в районе вариативных форм получения образования, детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, одаренными детьми;

- оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, родителям (законным представителям).

               Программа утверждена постановлением администрации Красногвардейского муниципального района от 13ноября2013 года №575. Изменения внесены в Программу постановлениями администрации Красногвардейского муниципального района  от 19 сентября 2014 года №398, от 27 октября 2014 года №454, от 18 февраля 2015 года №79.

             Объем финансирования  на весь период действия  Программы с учетом внесенных изменений составляет в сумме 1684043,75 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 58069,59 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 962985,47 тыс. рублей,  за счет средств местного бюджета -  662988,69 тыс. рублей.

              Объем финансирования на 2014 год по Программе предусмотрен в сумме  506053,36 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 58069,59 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета - 288105,52 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 159878,25 тыс. рублей.

              Кассовое исполнение Программы за 2014 год  составило 478084,08 тыс. рублей (94,47% к предусмотренному объему финансирования), в том числе за счет средств федерального бюджета 58069,59 тыс. рублей (100% к предусмотренному объему финансирования), за счет средств краевого бюджета - 263361,24 тыс. рублей(91,41% к предусмотренному объему финансирования),за счет средств местного бюджета 156653,25 тыс. рублей (97,98%  к предусмотренному объему финансирования).

             В Программу входят  три подпрограммы. По подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» (далее Подпрограмма) кассовое исполнение составило 456891,88 тыс. рублей при плане 484142,02 тыс. рублей (94,37% к предусмотренному объему финансирования, за счет средств федерального бюджета 58069,59 тыс. рублей, выполнение планового показателя на 100%, за счет краевого бюджета 256711,89 тыс. рублей при плане 280841,58 тыс. рублей (91,41% к предусмотренному объему финансирования), за счет средств местного бюджета 142110,51 тыс. рублей при плане 145230,85 тыс. рублей (97,85% к предусмотренному объему финансирования).

           В рамках Подпрограммыденежные  средства израсходованы  на следующие мероприятия:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования детей;

-  реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования, включая услуги по воспитанию и содержанию;

-  реализация образовательных программ дополнительного образования детей;

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях;

- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях Красногвардейского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность;

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений  (монтаж теневых навесов);

- организация труда несовершеннолетних граждан;

-  оздоровление детей;

-  создание доступной среды в Красногвардейском районе;

-  повышение безопасности дорожного движения в Красногвардейском районе;

- обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения в Красногвардейском районе;

.-предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления, освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа);

-  создание в общеобразовательныъ организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

        По подпрограмме «Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству в области образования» (далее Подпрограмма) кассовое исполнение составило 6649,35 тыс. рублей при плане 7263,94 тыс. рублей (91,54% к предусмотренному объему финансирования) за счет средств краевого бюджета.

         В рамках Подпрограммы денежные средства были израсходованы на следующие мероприятия:

- реализация органами местного самоуправления Красногвардейского района переданных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю);

- выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям;

-  выплата единовременного пособия усыновителям;

    - реализация закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в области образования».

             По Подпрограмме «Обеспечение реализации  муниципальной программы Красногвардейского муниципального района  «Развитие образования Красногвардейского муниципального района Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия Программы (далее Подпрограмма)  кассовое исполнение составило 14542,74 тыс. рублей при плане 14647,4 тыс. рублей (100% к предусмотренному объему финансирования) за счет средств местного бюджета.

         Денежные средства по Подпрограмме  израсходованы на следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности по реализации Программы по поддержке одаренных детей;

- расходы, связанные с обслуживанием отдела образования администрации Красногвардейского муниципального района, муниципального казённого учреждения Красногвардейского района «Финансовый центр», муниципального казённого учреждения «Методический центр Красногвардейского района».

             Плановые показатели целевых индикаторов  Программы, предусмотренные к исполнению на 2014 год, выполнены и перевыполнены, представлены ниже в таблице:

 

 

 

 

 

 

N

п/п

 

Наименование  показателя целевого индикатора

Ед.

изм.

План

 2014г.

Факт

2014г.

1

Удовлетворенность населения района качеством  дошкольного, общего и дополнительного образования

процент

 

 

87

73

68

87

73

68

2

Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования

процент

70

70

3

Доля учащихся,  обучающихся  по  ФГОС  начального общего образования, в общей численности учащихся,  осваивающих образовательные программы  начального   общего образования

процент

100

100

4

Доля  учащихся,  обучающихся  по  ФГОС  основного  общего образования, в общей численности учащихся, осваивающих образовательные  программы  основного общего образования

процент

0

0

5

Доля  выпускников,  успешно  освоивших  программу начального   общего  образования,  в    общей численности  выпускников, освоивших  программу   начального общего образования

процент

100

100

6

Доля выпускников муниципальных                           общеобразовательных  учреждений  Красногвардейского района, несдавших единый государственный экзамен,    в    общей    численности    выпускников  общеобразовательных                    учреждений

процент

1

1

7

Доля   детей   с   ограниченными    возможностями    здоровья,  детей-инвалидов  школьного   возраста, получающих образование  в  различных  формах,  в общей   численности   детей    с    ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного   возраста

процент

88

88

8

Доля   детей   с   ограниченными    возможностями    здоровья,  детей-инвалидов  дошкольного возраста,получающих образование  в  различных  формах,  в общей   численности   детей    с    ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного   возраста

процент

68

68

9

Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) в общей  численности детей

процент

1,9

1,9

10

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда

Ставропольского края   по договорам найма

 специализированных жилых помещений, в общей   численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся

 в обеспечении жилыми  помещениями

процент

31

31

11

Доля образовательных  учреждений  Красногвардейского района, здания которых находятся в аварийном состоянии, в  общем количестве образовательных учреждений

процент

0

0

12

Доля образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольногообразования детей

процент

45

45

13

Доля образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального, основного, среднего общего образования, включая услуги по воспитанию и содержанию

процент

45

45

14

Доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей

процент

7

7

15

Доля детей, которым обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях

процент

72

72

16

Численность родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях Красногвардейского района, осуществляющих образовательную деятельность

количество

1342

1342

17

Доля образовательных организаций, материально-техническая база которых соответствует требованиям (монтаж теневых навесов);

процент

75

75

18

Доля несовершеннолетних граждан, занятых организованным трудом

процент

34

34

19

Доля детей, охваченных оздоровительными мероприятиями

процент

31

31

20

Доля образовательных организаций, в которых создана доступная среда

процент

92

92

21

Доля детей, получивших травмы в дорожно-транспортных происшествиях

процент

0,03

0,03

22

Доля образовательных организаций, обеспечивающих энергетическую эффективность и энергосбережение

процент

52

52

23

Доля педагогических работников, которым предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления, освещения, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

процент

100

100

24

Доля выпускников общеобразовательных  учреждений, не освоивших образовательные  программы  среднего   общего  образования   (не получивших аттестат о среднем общем образовании), в общей  численности выпускников общеобразовательных  учреждений

процент

2

2

25

Доля     детей,     охваченных     дополнительным образованием,  в  общей   численности   детей   в возрасте от 5 - 18 лет

процент

79

79

26

Удельный    вес     преступлений,     совершенных несовершеннолетними   в общем  количестве  преступлений,  совершенных   в Красногвардейском районе

процент

2,2

2,2

27

Увеличение численности педагогических работников образовательных учреждений

кол-во

514

514

28

Доля учителей  общеобразовательных  учреждений  в возрасте до 30 лет в общей  численности  учителей общеобразовательных учреждений

процент

15,6

15,6

29

Численность       педагогических       работников общеобразовательных    учреждений,     признанных  лучшими и получивших государственную поддержку за результаты своей деятельности в рамках реализации приоритетного        национального       проекта «Образование»

количество

0,3

0,3

30

Доля     детей-инвалидов,      обучающихся      с использованием   дистанционных   образовательных технологий по  общеобразовательным  программам,  вобщей численности детей-инвалидов

процент

33

33

31

Численность опекунов (попечителей), получающих денежные средства на содержание ребенка

количество

57

57

32

Численность приемных родителей, получающих выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемных семьях, а также вознаграждение

количество

4

4

33

Численность усыновителей, получающих выплаты единовременных пособий

кол-во

1

1

34

Численность работников, реализующих закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в области образования

количество

3

3

35

Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа  детей-сирот  и  детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23  лет, обеспеченных  постинтернатным сопровождением, в общей  численности  выпускников образовательных   учреждений   для   детей-сирот, нуждающихся в постинтернатном сопровождении

процент

92

92

36

Общая численность детей-сирот      и детей, оставшихся без  попечения родителей

человек

146

146

37

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

процент

100

100

38

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Ставропольского края по договорам найма специализированных жилых помещений

человек

7

7

 

             Основные мероприятия Программы выполнены с установленные сроки и в полном объеме,  предусмотренном к реализации на 2014 год, запланированные результаты программы достигнуты. Проблем в ходе реализации мероприятий Программы не возникало.

 

        Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Красногвардейском муниципальном районе Ставропольского края»(далее Программа) предполагает формирование системы профилактики  правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности на территории Красногвардейского района.

Основными задачами Программы являются:

- создание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, преступностью,

безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних;

- обеспечение ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- улучшение взаимодействия органов местного

самоуправления муниципальных образований (далее -  органы местного самоуправления), органов исполнительной власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по предупреждению правонарушений;

- вовлечение в работу по предупреждению правонарушений организаций, независимо от их форм собственности, а также общественных организаций, расположенных на территории Красногвардейского района;

- снижение правового нигилизма населения, создание системы мер стимулирования ведения  законопослушного  образа жизни;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению  правонарушений;

-профилактика террористической угрозы;

- минимизация и (или) ликвидация последствий террористического акта.

             Программа утверждена постановлением администрации Красногвардейского муниципального района от 13 ноября 2013 года №574. Изменения внесены постановлениями администрации Красногвардейского муниципального района от 27 октября 2014 года №455, от 16 февраля 2015 года №71.

            Объем финансирования  на весь период действия  Программы с учетом внесенных изменений составляет1633,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

           Объем финансирования на 2014 год по Программе предусмотрен в сумме  172,1 тыс.рублей за счет средств местного бюджета.

            Кассовое исполнение Программы за  2014 год  составило 165,7тыс. рублей, или 96,28% к предусмотренному объему финансирования.

             В рамках Программы были реализованы следующие мероприятия:

-  профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения, минимизация и (или) ликвидация  последствий терроризма на территории Красногвардейского района;

- профилактика правонарушений по отдельным направлениям правоохранительной деятельности и  в отношении определенных категорий  лиц;

- внедрение комплексной автоматизированной системы «Безопасный город (район)».

              Основные мероприятия Программы в основном выполнены в установленные сроки, в ходе реализации мероприятий проблем не возникало.

              Выполнение показателей по целевым индикаторам Программы и обоснование их исполнения  представлено в таблице:

 

п/п

Наименование целевого индикатора и показателя 

Ед.

изм.

План

2014г.

Факт

2014г.

Обоснование  исполнения целевых

 индикаторов

 

1.

Рост количества раскрываемых преступлений

%

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

-5,3

По -   По итогам 2013 года количество раскрываемых преступлений составило 73,8%,  в 2014 году составило 68,5%, что на 5,3% ниже показателя 2013 года, запланированный на 2014 год показатель роста раскрываемых преступлений 1,0%  -  не выполнен.Количество раскрываемых преступлений снижено в связи с тем, что наблюдается рост зарегистрированных преступлений.

2.

Снижение количества тяжких и особо тяжких

преступлений

%

 

2

4,9

По итогам 2013 года тяжких и особо тяжких преступлений 78 преступлений, в 2014 году 74,2, что на 4,9% ниже показателя 2013 года, запланированный на 2014 год показатель снижения данных преступлений 2,0%  - выполнен.

3.

Снижение количества преступлений, совершаемых

лицами в состоянии алкогольного опьянения

%

 

2

+66,7

По итогам 2013 года совершено 72 преступления, в 2014 году совершено 120, что на 66,7% выше показателя 2013 года, запланированный на 2014 год показатель снижения данных преступлений 2,0% - не выполнен, в связи с тем, что в протоколах указываются данные опрашиваемых, без акта медицинского освидетельствования, а также в ходе выявления сотрудниками отдела МВД фактов нахождения опрашиваемого в состоянии алкогольного опьянения, а так же в связи с изменением похода к подсчёту статистических показателей.

4.

Снижение количества преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими преступления

%

0,5

+11,7

По итогам 2013 года совершено 163 преступления, в 2014 году совершено 182, что на 11,7% выше показателя 2013 года, запланированный на 2014 год показатель снижения данных преступлений 0,5% - не выполнен, в связи с, тем, что социальное положение находится на низком уровне, лица совершающие преступления неоднократно это более 70% молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет не имеют постоянного источника дохода, безработные.

5.

Снижение количествапреступлений, совершаемых

несовершеннолетними

%

 

10

15,4

По итогам 2013 года совершено 13 преступлений, в 2014 году совершено 11 преступлений, что на 15,4% выше показателя 2013 года, запланированный на 2014 год показатель снижения данных преступлений 10% -выполнен.

6.

Снижение количества преступлений, совершаемых

на улицах и в других общественных местах

%

 

4

 

+94

По итогам 2013 года совершено 50 преступлений, в 2014 году совершено 97 преступлений, что на 94% выше показателя 2013 года, запланированный на 2014 год показатель снижения данных преступлений 4% -не выполнен, в связи с тем, что в 2014 году в статистическую отчётность отдела МВД России по Красногвардейскому району стали входить преступления по ч.1 ст. 159,1 УК РФ (Мошенничество всфере кредитования) – как общественные, ст. 264 УК РФ (ДТП), что составляет треть от общего числа зарегистрированных преступлений данной категории (в 2013 году эти виды преступлений как «уличные» и «общественные» не учитывались, таким образом фактического ухудшения оперативной обстановки на улицах и в общественных местах на территории района в отчётном периоде не произошло.

 

 

         Муниципальная программа «Управление финансами Красногвардейского муниципального района Ставропольского края» (далее Программа) разработана в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости  бюджетной  системы  Красногвардейского муниципального района, обеспечения сбалансированной финансовой поддержки муниципальных образований Красногвардейского района.

          Задачами Программы является:

- проведение взвешенной и  предсказуемой бюджетной политики  Красногвардейского муниципального района;

- повышение качества планирования бюджета муниципального района;

- развитие программно-целевых принципов формирования бюджета муниципального района;

- проведение мероприятий, обеспечивающих повышение финансовой устойчивости местных бюджетов;

- предупреждение и предотвращение возможных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, бюджетного законодательстваСтавропольского края и финансовой дисциплины получателями средств бюджета муниципального района иадминистраторами источников финансирования дефицита бюджета муниципального района.

               Программа утверждена постановлением администрации Красногвардейского муниципального района от 13 ноября 2013 года №577, внесены изменения постановлениями администрации Красногвардейского муниципального района  от20 июня  2014 года №228, от 27 октября 2014 года  №456, от 19 февраля 2015 года №93.

              Объем финансирования на весь период  действия  Программы предусмотрен в сумме 223614,88 тыс.рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 178192,0 тыс. рублей, за счет средств  местного бюджета в сумме 45422,88 тыс. рублей.

              Объем финансирования на 2014 год по Программе предусмотрен в сумме 42263,02 тыс.рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 30399,0 тыс. рублей,  за счет средств   местного бюджета в сумме 11864,02 тыс. рублей.

                Кассовое исполнение программы за 2014 год  составило 42004,54тыс. рублей (99,39% к предусмотренному объему финансирования), в том числе за счет средств краевого бюджета 30399,0 тыс. рублей (100% к предусмотренному объему финансирования),  за счет средств местного бюджета 11605,54 тыс. рублей (97,82%  от  предусмотренного  объема финансирования).

            Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм.

            По подпрограмме  «Повышение   сбалансированности   и устойчивости  бюджетной  системы Красногвардейского района» (далее Подпрограмма) кассовое исполнение составило 2623,54 тыс. рублей (100%  к предусмотренному объему финансирования) за счет средств местного бюджета.

           Денежные средства израсходованы на реализацию следующих мероприятий:

- своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Красногвардейского муниципального района;

-  формирование резервного фонда администрации Красногвардейского муниципального района и резервирование средств на исполнение расходных обязательств Красногвардейского муниципального района.

          По подпрограмме «Создание условий  для  эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Красногвардейского района»  (далее Подпрограмма) кассовое исполнение в 2014 году составило в сумме 31816,5 тыс. рублей при плане 31998,5 тыс. рублей (99,43% к предусмотренному объему финансирования), в том числе за счет средств краевого бюджета 30399,0 тыс. рублей (100%  к предусмотренному объему финансирования), за счет средств местного бюджета 1417,5 тыс. рублей при плане 1599,5 тыс. рублей (88,62% от предусмотренного объема финансирования).

           Денежные средства были израсходованы на реализацию следующих мероприятий:

- осуществление мер финансовой поддержки муниципальных образований района, направленных на обеспечение сбалансированности местных бюджетов и повышение уровня  бюджетной обеспеченности муниципальных образований района;

- осуществление мер финансовой поддержки муниципальных образований района, направленных на повышение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований района;

- вознаграждение победителей смотра-конкурса "На лучшую организацию и проведение работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению населенных пунктов среди поселений Красногвардейского района".

         По подпрограмме  «Обеспечение  реализации  муниципальной программы Красногвардейского  муниципального  района «Управление  финансами Красногвардейского муниципального района  Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» (далее Подпрограмма) кассовое исполнение в 2014 году составило 7564,5 тыс. рублей при плане 7640,98 тыс. рублей (99,0% к предусмотренному объему финансирования) за счет средств местного бюджета.

         Денежные средства были израсходованы на реализацию следующих мероприятий:

- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления;

- расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления;

- расходы, связанные с реализацией мероприятий по информатизации органов местного самоуправления;

- расходы, связанные с реализацией мероприятий по развитию муниципальной службы.

        Мероприятия Программы в основном выполнены в установленные сроки, в ходе реализации мероприятий проблем не возникало.

         Выполнение значений  целевых индикаторов и показателей Программы приведены в таблице:


п/п

Наименование целевого индикатора,             показателя программы, подпрограммы

программы

 

Ед.

изм.

План

2014г.

Факт

2014г.

Объяснение отклонений по исполнению целевых индикаторов

1

Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района к уровню предыдущего года

%

108,95

121,67

Поступление задолженности за предыдущие периоды, заключение договоров аренды, рост заработной платы, оказание платных услуг казенными учреждениями

2

Объем  просроченной  кредиторской  задолженности, сложившейся по расходам бюджета муниципального района

 

Тыс

.руб.

 

8000,0

6381,0

Повышение эффективности использования бюджетных средств, принятие бюджетных обязательств в пределах доведенного объема финансирования

3

Доля главных распорядителей средств бюджета муниципального района, формирующих финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального района

%

100

100

 

4

Составление проекта решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период

Да/

нет

да

да

-

5

Наличие действующей интегрированной информационной системы управления финансами Красногвардейского района, в рамках которой обеспечивается взаимосвязь всех инструментов стратегического и бюджетного планирования, единство процессов составления и исполнения бюджета муниципального района

Да

/нет

да

да

-

6

Количество проверок проведенных финансовым управлением в рамках осуществления финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета муниципального района, администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района

Ед.

100

100

-

7

Отношение муниципального долга Красногвардейского муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений)

%

11,2

14,65

Основной причиной роста долговой нагрузки на бюджет района стал опережающий рост объема муниципального долга по сравнению с ростом поступлений налоговых и неналоговых доходов в связи с увеличением дефицита бюджета

8

Доля расходов на обслуживание муниципального долга Красногвардейского муниципального района в общем объеме расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

0,1

0,8

Ограниченное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района

9

Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Красногвардейского муниципального района

Тыс.руб.

-

-

-

10

Отношение размера дефицита бюджета муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений)

%

3,2

7,01

Снижение уровня поступлений собственных доходов

11

Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ Красногвардейского муниципального района в соответствующей сфере деятельности, в общем объеме расходов бюджета муниципального района

%

53,6

59,0

В связи с необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств возрастает актуальность повышения качества планирования бюджета, для этого предусматривается  переход к новому порядку составления бюджета - на основе программного подхода

12

Доля  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых местным   бюджетам из   бюджета    муниципального района в соответствии  с   утвержденными   методиками   их расчета и порядками их предоставления

%

3,79

4,2

Низкий уровень поступления собственных доходов предопределяет зависимость от поступлений из других бюджетов бюджетной системы 

 

13

Предоставление органам местного самоуправления муниципальных образований района  исходных данных, применяемых для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района

да/

нет     

да

да

-

14

Доля расчетных налоговых  и  неналоговых  доходов местных бюджетов в общем объеме расчетных доходов местных бюджетов с учетом налоговых и неналоговых доходов,  дотаций   на   выравнивание   бюджетной обеспеченности муниципальных образований  района и дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (далее - расчетные доходы)

%

 

28,8

163,1

Увеличение поступлений собственных доходов.

15

Уровень обеспеченности прогнозных расходов местных бюджетов расчетными доходами

%

99,3

99,3

 

16

Проведение оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях района

да/

нет     

да

да

 

17

Проведение мониторинга соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований района бюджетного законодательства Российской Федерации и бюджетного законодательства Ставропольского края

Да/

нет

да

да

 

 

          Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата Красногвардейского муниципального района Ставропольского края» (далее Программа) разработана в целях обеспечения устойчивого  социально-экономического развития Красногвардейского муниципального района, создания комфортных условий для ведения бизнеса в Красногвардейском муниципальном районе, улучшения  инвестиционного климата в Красногвардейском муниципальном районе, повышения     конкурентоспособности     экономики Красногвардейского муниципального района, стимулирования   развития   цивилизованных   форм розничной  торговли,  общественного   питания   и бытового обслуживания  населения Красногвардейского муниципального района.

         Программа утверждена постановлением администрации Красногвардейского муниципального района от 13 ноября 2013 года №573, изменения внесены постановлениями от 26 марта 2014 года №138, от 21 июля 2014 года №304,  от 27 октября  2014  года №458, от 12 февраля №69.

         Задачами Программы являются:

- проведение на  территории Красногвардейского муниципального района муниципальной политики в сфере  стратегического планирования   экономического  и  социальногоразвития Красногвардейского муниципального района;

- осуществление  в пределах своей компетенции муниципальной поддержки субъектов инвестиционной деятельности Красногвардейского муниципального района  вне зависимости от  их организационно-правовыхформ и форм собственности;

совершенствование системы муниципальной поддержки субъектов малого и  среднего предпринимательства в Красногвардейском муниципальном районе;

содействие формированию современной инфраструктуры оптовой, розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения Красногвардейского муниципального района.

              Объем финансирования на весь период  действия  Программы предусмотрен с учетом внесенных изменений в сумме  2358792,92 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 2292,92 тыс. рублей, за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сумме 2356500,0 тыс. рублей.

               Кассовое исполнение Программы за 2014 год  составило 1295,42 тыс. рублей при плане 1095,42 тыс. рублей (118,26%  к  предусмотренному объему финансирования), в том числе за счет средств местного бюджета 845,42 тыс. рублей (100% к предусмотренному объему финансирования), за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сумме 450,0 тыс. рублей при плане 250,0 тыс. рублей (180% к   предусмотренному объему финансирования).

          Муниципальная программа включает в себя шесть подпрограмм.

          По подпрограмме «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата Красногвардейского муниципального района Ставропольского края»  (далее Подпрограмма) кассовое исполнение составило в сумме 197,92 тыс. рублей (100% к  предусмотренному объему финансирования) за счет средств местного бюджета.

          Денежные средства по Подпрограмме израсходованы на мероприятие: оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.

           По подпрограмме  «Развитие потребительского рынка  в Красногвардейском муниципальном районе» (далее Подпрограмма) кассовое исполнение составило 925,0 тыс. рублей (127,59% к  предусмотренному объему финансирования), в том числе за счет средств местного бюджета 475,0 тыс. рублей (100% к  предусмотренному объему финансирования), за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 450,0 тыс. рублей при плане 250,0 тыс. рублей (180% к  предусмотренному объему финансирования).

          Денежные средства по Подпрограмме израсходованы на мероприятие:

создание условий для развития бытового обслуживания путем предоставления субсидии на финансовое возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

         В связи с невыполнением плановых показателей бюджета по собственным доходам финансирование  в 2014 году было снято по следующим мероприятиям:

- развитие торговли, общественного питания и защита прав потребителей в Красногвардейском муниципальном районе;

 - реализация на территории      Красногвардейского муниципального района информационно-маркетингового проекта «Покупай ставропольское!»;

         По подпрограмме «Создание благоприятного инвестиционного климата на территории Красногвардейского муниципального района»  в 2014 году финансирование не осуществлялось  в связи с тем, что  инвестиционные проекты юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не реализовывались.

         По  подпрограмме  «Информационная система обеспечения      градостроительной деятельности в Красногвардейском муниципальном районе» (далее Подпрограмма) кассовое  исполнение составило 170,0 тыс. рублей (100%  к  предусмотренному объему финансирования).

         Денежные средства по Подпрограмме израсходованы на мероприятие:

эффективное ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Красногвардейского муниципального района. В связи с невыполнением плановых показателей бюджета по собственным доходам финансирование  в 2014 году было снято по  мероприятию - подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории.

         По подпрограмме «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края» (далее Подпрограмма) кассовое исполнение составило 2,5 тыс. рублей(100%  к  предусмотренному объему финансирования) за счет средств местного бюджета.

         Выполнение значений  целевых индикаторов и показателей Программы приведены в таблице:

 


п/п

Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы

программы

Ед.

изм.

План

2014г.

Факт

2014г.

Объяснение отклонений по исполнению целевых индикаторов

1

Объем произведенной продукции, товаров и оказанных услуг (в действующих ценах)

млн.руб.

13300

13534,2

 

2

Объем произведенной продукции, товаров и оказанных услуг на душу населения

тыс.

.руб.

 

341,4

349,2

 

3

Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме произведенной продукции, товаров и оказанных услуг

%

27,4

26,96

 

4

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал

%

112,8

82,9

Вследствие уменьшения объема инвестиций в 2014 году

5

Объем инвестиций в основной капитал

млн.руб

1184,4

881,6

в июле 2013 года реализация инвестиционного проекта «Строительство свиноводческого комплекса с законченным производственным циклом на 270 тыс. голов свиней в пос. Штурм» была приостановлена.  Приостановка реализации проекта связана с необходимостью проведения инжиниринговой экспертизы, которая была завершена в декабре 2013 года. Результатом проведенной экспертизы стало увеличение общей стоимости проекта до 6023,96 млн. рублей, против первоначальной суммы - 3883,11 млн. рублей и продление сроков его реализации до декабря 2015 года. Реализация проекта продолжена с сентября 2014 года.

6

Объем произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг  субъектами малого и среднего предпринимательства

млн.руб

3250

3255

 

7

Темп роста оборота розничной торговли

%

105

105

 

8

Темп роста оборота общественного питания

%

24,6

28,2

 

9

Темп роста объема бытовых услуг

тыс.руб.

104,2

110,2

 

10

Количество посещений пользователями раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте органов местного самоуправления Красногвардейского муниципального района

 

 

 

 

 

 

 

ед.

 

 

 

 

 

 

 

180

 

 

 

 

 

 

 

184

 

11

Количество муниципальных услуг, предоставляемых заявителям на базе

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7,8

 

12

Количество предприятий и организаций малого и среднего предпринимательства  в Красногвардейском районе

 

 

 

единиц

 

 

 

 

112

 

 

 

 

128

 

13

Количество индивидуальных  предпринимателей в Красногвардейском  районе

 

единиц

 

 

960

 

 

1058

 

14

Численность работников у субъектов малого и среднего  предпринимательства в Красногвардейском  районе

 

 

 

чел.

 

 

 

1940

 

 

 

3243

 

15

Размер среднемесячной заработной платы  у субъектов малого и среднего  предпринимательства в Красногвардейском  районе

 

 

 

 

руб.

 

 

 

 

9490

 

 

 

 

9580

 

16

Обеспеченность населения

Красногвардейского района  бытовыми  услугами (на   1000  человек)

 

тыс. руб.

 

 

1463

 

 

1463

 

17

Обеспеченность населения

 Красногвардейского

 района на 1000 человек: торговыми   площадями;

 посадочными местами  в организациях  общественного питания в общедоступной сети

 

 

 

кв. м.

мест

 

 

 

432

 

16,5

 

 

 

432

 

16,5

 

18

Количество разработанной и внесенной в   информационную систему  Красногвардейского муниципального  района  градостроительной документации

единиц

5

1

Уменьшение объема финансирования в 2014 году

19

Количество подготовленных цифровых топографических  карт  (планшетов)

 (М 1-500)

единиц

2,9

1

Уменьшение объема финансирования в 2014

20

Количество предоставленных  муниципальных услуг

единиц

117

137

 

21

Количество сведений, предоставленных в рамках межведомственного

 взаимодействия  

единиц

60

60

 

 

          Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации  муниципальной программы Красногвардейского муниципального района  «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата Красногвардейского муниципального района Ставропольского края»  приводятся ниже:

 

N

п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ожидаемые сроки принятия  нормативного правового акта

Принятые документы

1

Постановление администрации Красногвардейского муниципального района

внесение изменений в Порядок субсидирования за счет средств бюджета Красногвардейского муниципального района  части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях

1 квартал

2014 года

Внесено изменение -постановление администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края  от 07.03.2014г. №110 « О внесении изменений в постановление администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края  от 21 февраля 2012 года№69 «Об утверждении Порядка субсидирования за счет средств бюджета Красногвардейского муниципального района  части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам привлеченным в российских кредитных организациях, в рамках реализации районной целевой программы «Развитие малого  и среднего предпринимательства в Красногвардейском районе на 2012-2014 годы»

2

Постановление администрации Красногвардейского муниципального района

внесение изменений Порядок предоставления грантов за счет средств бюджета Красногвардейского муниципального района Ставропольского края начинающим субъектам малого предпринимательства на создание на территории Красногвардейского муниципального района собственного бизнеса

1 квартал

2014 года

Внесено изменение -постановление администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края  от 18.02.2014г. №82   «О внесении изменений в постановление администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края  Постановление администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края от 09 февраля 2012 года№56 « Об утверждении Порядка предоставления грантов за счет средств бюджета Красногвардейского муниципального района начинающим субъектам малого предпринимательства на создание на территории Красногвардейского муниципального района собственного бизнеса в рамках реализации районной целевой программы «Развития малого и среднего предпринимательства в Красногвардейском районе на 2012-2014 годы»

3

Постановление администрации Красногвардейского муниципального района

внесение изменений в Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на реализацию мероприятий районной целевой программы «Развитие бытового обслуживания населения в Красногвардейском районе на 2012-2014 годы»

1 квартал

2014 года

Внесено изменение -постановление администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края от 27.01.2014г.№36 «О внесении изменений в постановление администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края от 29.12.2012г.№700 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на реализацию мероприятий районной целевой программы «Развитие бытового обслуживания в Красногвардейском муниципальном районе на 2012-2014 годы

 

          Основные мероприятия Программы  выполнены в установленные сроки, за исключением тех мероприятий, по которым было снято финансирование в 2014 году. В  ходе реализации мероприятий проблем не возникало.

 

           Муниципальная программа  «Развитие физической культуры, спорта и молодежная политика в Красногвардейском муниципальном районе Ставропольского края»  (далее Программа) утверждена постановлением администрации Красногвардейского муниципального района от 14 ноября 2013 года  №578. Изменения внесены постановлениями администрации Красногвардейского муниципального района от 27 октября  2014 года №457,  от 18 февраля 2015 года  №756.

    В Красногвардейском районе постоянно увеличивается количество жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Массовая физкультурно-оздоровительная, спортивная работа проводится во всех муниципальных образованиях поселений. Численность занятых в спортивных секциях составляет 6310 человек.

    В тоже время процент занимающихся физической культурой и спортом остается не достаточно высоким. Только 621 человек имеют спортивные разряды и звания. Недостаточным является материально-техническое оснащение спортивных сооружений, особенно в общеобразовательных учреждениях. Решение существующих проблем требует применения программного метода и дополнительного финансирования данной отрасли.

   Молодёжь – это стратегический ресурс нашего общества, источник инноваций и фактор перемен. На территории Красногвардейского района проживает 8 945 молодёжи от 14 до 30 лет, из них от 14 до 18 лет – 819 человек, от 18 до 30 лет – 8 126 человек. С целью поддержки деятельности детских и молодёжных объединений, молодёжных инициатив при Совете Красногвардейского муниципального района Ставропольского края создан  молодёжный совещательный орган. Молодёжные объединения составляют необходимое звено в системе социализации молодёжи, её подготовки к активной общественной жизни. Навыки коллективной деятельности, организации не возникают без практического дела в кругу своих сверстников. Необходимо поддерживать и направлять этот потенциал в нужное русло.

         Объем финансирования на весь период  действия  Программы предусмотрен с учетом внесенных изменений в сумме  28730,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе на 2014 год - 9174,9 тыс. рублей.

          Программа состоит из двух подпрограмм.

          По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Красногвардейском муниципальном районе» кассовое исполнение составило 8738,6 тыс. рублей (100%  к  предусмотренному объему финансирования).

         Денежные средства израсходованы на следующие мероприятия:

 - частичное возмещение затрат физкультурно-спортивных организаций Красногвардейского района, спортивные команды которых выступают на всероссийских и краевых соревнованиях от имени Красногвардейского района Ставропольского края посредством предоставления субсидий;

-  содержание спортивных объектов в соответствии с договором.

         По подпрограмме «Организация молодежной политики в Красногвардейском районе» кассовое исполнение в 2014 году составило 1056,3 тыс. рублей  (100%  к  предусмотренному объему финансирования).

          Денежные средства израсходованы на следующие мероприятия:

 - обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодежью;

- проведение районных акций, фестивалей, форумов, чемпионатов и обеспечение участия в краевых, всероссийских мероприятиях, акциях, форумах, фестивалях, чемпионатах.

Показатели целевых индикаторов Программы в основном выполнены, сведения приведены в таблице:

N

п/п

Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы

Ед.

изм.

План 2014г.

Факт 2014г.

Источник информации (методика расчета).

Объяснение отклонений

 

1

Доля населения Красногвардейского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Процен

тов

16,5

13,3

сведения о значении целевого индикатора  и показателя

определяются по форме № 1-ФК

«Сведения о физической культуре и спорте», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 октября 2012 года № 562. В связи с сокращением руководителей секций.

2

Количество участников в краевых, межрегиональных и всероссийских конкурсах, акциях, фестивалях, чемпионатах

человек

110

582

Данные администрации Красногвардейского муниципального района, полученные по запросу администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края (далее -  АКМР СК)

3

Количество спортсменов района, имеющих массовые разряды, звания

человек

442

42

Данные АКМР СК. В связи с отсутствием полномочий по присвоению спортивных разрядов. Право присваивать спортивные разряды имеет только министерство спорта СК

4

Количество призовых мест, завоёванных спортсменами района на краевых и российских соревнованиях

мест

20

43

Данные АКМР СК.

5

Количество акций среди подростков и молодежи

акция

32

33

Данные АКМР СК

6

Количество участников акций

человек

110

120

Данные АКМР СК

7

Количество культурно-массовых и досуговых мероприятий

мероприя

тие

22

27

Данные АКМР СК

8

Количество участников в краевых, межрегиональных и всероссийских конкурсах, акциях, фестивалях, чемпионатах

человек

85

300

Данные АКМР СК

 

             Мероприятия Программы в основном выполнены, проблем в реализации мероприятий не возникло.

 

            Отчетная документация исполнителями и соисполнителями муниципальных программ в 2014 году предоставлялись поквартально, начиная с 1 полугодия в установленные сроки.

 

Первый заместитель главы

администрации – руководитель Управления

сельского хозяйства и охраны окружающей среды

администрации  Красногвардейского

муниципального района                                                             В.И. Куликов

     

 И.М. Поветкина

(886541)2-47-16

Полезные ресурсы